4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
Data de Lançamento: 30/05/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/012-2016
381,81
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
381,81
1,0000
381,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/005-2016
220,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
5119/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5810/000-2016
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
600,00
5118/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5841/000-2016
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
- JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
4497/000-2016
342,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ADMINISTRAÇÃO
342,42
LT
94,5900
3,62
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/003-2016
9.833,22
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016
3.678,38
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.678,38
%
1,4700
2.498,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4620/000-2016
269,64
1 - SERVIÇO. DE TORNO ALINHAR CARDAN
149,94
HR
1,1900
126,00
2 - SERVIÇO. DE CORTAR E SOLDAR LUVA,ESPIGAR E CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. |
MUNICIPAIS |
119,70
HR
0,9500
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4625/000-2016
340,56
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. E TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
340,56
HR
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4627/000-2016
200,09
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ACESSORIOS - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4628/000-2016
150,27
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4630/000-2016
449,92
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO CONECTOR E ENGATE RAPIDO PARA TIRAR |
VAZAMENTO DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - SERV. MUNICIPAIS - |
ADMINISTRAÇÃO |
449,92
HR
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4631/000-2016
130,20
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Pago
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO FAROL DE MILHA TROCA CHICOTE ELETRICO E LAMPADAS - PÁ |
CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
130,20
HR
0,9000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4718/000-2016
900,50
1 - MÃO DE OBRA . EM TIRAR MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA - TRATOR MASSEY |
FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
900,50
HR
8,0400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4719/000-2016
750,41
1 - MÃO DE OBRA. PARA TROCA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E JUNTAS E TROCA DE OLEO - TRATOR |
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
750,41
HR
6,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4721/000-2016
649,03
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E TROCA |
DO REPARO DO PISTÃO E ELIMINAR VAZAMENTO. - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
649,03
HR
4,5600
142,33
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/001-2016
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5288/000-2016
2.300,24
1 - MÃO DE OBRA . PARA DESMONTAR CORRENTE DO TANDER PARA TROCA
1.398,96
HR
9,6700
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. SISTEMA DE GIRO, PARA TROCA DE RETENTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - |
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
901,28
HR
6,2300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5293/000-2016
1.500,22
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO REPARO DO GIRO DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA DE TOMBAMENTO DA |
RODA, TROCA DE RETENTOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTRO DE |
OLEO,SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE COMANDO E COMPLETAR OLEO DO DIFERENCIAL. - |
MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.500,22
HR
10,3700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5295/000-2016
99,82
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. ARO 24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
99,82
HR
0,6900
144,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
4491/000-2016
300,86
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FINANÇAS
300,86
LT
83,1100
3,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/005-2016
13.590,90
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 228/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
4503/000-2016
2.078,41
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
478,91
LT
176,7200
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
1.599,50
LT
441,8500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
4310/000-2016
126,00
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA D'AGUA, BIELETA E MANOPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA |
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO |
126,00
HR
1,5400
81,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/002-2016
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Pago
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/003-2016
70,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/004-2016
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016
1.717,15
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
1.717,15
LT
474,3500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4619/000-2016
182,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
182,67
LT
50,4600
3,62
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/004-2016
6.142,15
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
6.142,15
%
6,3600
966,01
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
292
5424/000-2016
2.100,00
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças |
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, |
com chave, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio |
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + |
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM |
ANEXO. - 3º T.A. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
0,4400
4.783,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6113/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
204,16
1,0000
204,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6234/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
39.554,29
1,0000
39.554,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6513/000-2016
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
9,30
1,0000
9,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
3389/000-2016
77,60
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,60
PCT
10,0000
7,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
4481/000-2016
595,78
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
595,78
LT
164,5800
3,62
3833/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASFISIO - COMÉRCIO DE EQUIP. |
FISIOTERAPÊUTICOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.068.993/0001-04
337
4538/000-2016
227,00
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V - PHILIPS - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO |
E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
227,00
UN
2,0000
113,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5212/000-2016
351,20
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
DO ESF CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
351,20
UN
40,0000
8,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Pago
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
5362/000-2016
970,00
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DA |
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
970,00
UN
500,0000
1,94
4805/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
5621/000-2016
2.520,00
1 - LEITE NEOCATE LCP - 400GR - PARA USO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA GOMES SILVA SANTOS, PELO |
PERÍODO DE 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.520,00
LATA
12,0000
210,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016
9.747,90
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - |
APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
7.686,00
KG
219,6000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
oligoelementos. - APTAMIL2 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
546,00
KG
15,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - MILUPA 1 - DANONE/KASDORF
324,00
KG
10,8000
30,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA |
270,00
KG
1,5000
180,00
5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. - APTAMIL AR - DANONE/KASDORF |
100,00
KG
2,0000
50,00
6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. - |
NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES |
JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
861,90
LT
30,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016
1.706,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. |
Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
1.260,00
KG
36,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
105,00
KG
3,0000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
30,00
KG
1,0000
30,00
4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, |
destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, |
isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR, |
acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: |
APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF |
45,00
KG
1,0000
45,00
5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e |
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: |
NUTILIS - DANONE / MULIPA |
180,00
KG
1,0000
180,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g.- Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - PARA |
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
KG
3,0000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5214/000-2016
5.633,00
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - Marca: ENSURE/ABBOTT |
1.200,00
KG
10,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
PLUS/ABBOTT |
2.268,00
LT
54,0000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
380,00
LT
5,0000
76,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Pago
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
165,00
LT
3,0000
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto. - Marca: |
REPLENA/ABBOTT |
450,00
LT
6,0000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. - Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.170,00
LT
13,0000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5215/000-2016
20.688,78
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g.- Marca: ENSURE/ABBOTT |
3.600,00
KG
30,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY |
PLUS/ABBOTT |
9.378,18
LT
223,2900
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
1.140,00
LT
15,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT |
617,10
LT
11,2200
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em |
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto.- Marca: |
REPLENA/ABBOTT |
1.777,50
LT
23,7000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto.- Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO |
DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF |
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, |
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.176,00
LT
46,4000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5221/000-2016
1.575,00
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Marca: |
PEDIASURE/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.575,00
KG
15,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5271/000-2016
3.412,50
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - Marca: TROPHIC BASIC 1000 ML - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.412,50
LATA
195,0000
17,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
6246/000-2016
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
487,74
1,0000
487,74
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
4724/000-2016
241,00
1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico |
com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: |
altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - Marca: JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
241,00
UN
1,0000
241,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/003-2016
375,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
375,00
UNI
500,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/004-2016
412,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
412,50
UNI
550,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
3274/000-2016
687,48
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
comprimento. - MARIPEL |
75,00
JG
10,0000
7,50
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS OFICINAS |
DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
612,48
RL
8,0000
76,56
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016
73,69
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
39,75
UN
5,0000
7,95
2 - ROLO PARA PINTURA - PEQUENO
10,00
UN
10,0000
1,00
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
17,50
UN
5,0000
3,50
4 - ALICATE DE PONTA PARA BIJOUTERIA
23,94
UN
3,0000
7,98
5 - Aquisiçao de: FELTRO. Diversas cores - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
127,20
MT
16,0000
7,95
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4440/000-2016
49,00
1 - LIXA NUMERO 120
13,00
UN
20,0000
0,65
2 - TINTA LATEX BRANCA - 900ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
36,00
LT
3,0000
12,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4444/000-2016
117,50
1 - TELA PARA PINTURA 20X20CM
90,00
UN
20,0000
4,50
2 - COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
27,50
TB
10,0000
2,75
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4445/000-2016
91,00
1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
91,00
UN
10,0000
9,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
4483/000-2016
1.126,25
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.126,25
LT
311,1200
3,62
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/004-2016
2.970,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.970,00
SV
33,0000
90,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
6261/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.225,02
1,0000
1.225,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
6273/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
1.105,92
1,0000
1.105,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
6276/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
124,77
1,0000
124,77
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
437
4726/000-2016
70,00
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga |
que indica quando o aprelho esta ligado. Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel) |
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - Marca: MONDIAL / AROME II 14C-09 |
- PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016
82,56
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
86,00
FR
200,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
3406/001-2016
105,00
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
105,00
AMP
200,0000
0,53
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
4573/001-2016
956,25
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
956,25
COMP
11.250,0000
0,09
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
4560/001-2016
220,00
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - FERSIL - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
220,00
FR
400,0000
0,55
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4570/001-2016
249,90
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
249,90
FR
100,0000
2,50
5253/2016
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
516
5845/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - |
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
5254/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
516
5846/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - |
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
5255/2016
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
066.841.508-89
516
5847/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - |
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
5256/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
5848/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Pago
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
3562/000-2016
76,86
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - JUSSARA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,86
PCT
7,0000
10,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4479/000-2016
572,39
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
572,39
LT
158,1200
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4480/000-2016
1.717,15
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.717,15
LT
474,3500
3,62
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
512
5582/000-2016
564,98
1 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, |
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
564,98
SV
1,0000
564,98
2529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E |
EXPORTAÇAO LTD |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.196.357/0001-48
514
3241/000-2016
2.450,00
1 - PHMETRO PORTATIL - POLICONTROL - MODELO PH 150
1.050,00
UN
1,0000
1.050,00
2 - COLORIMETRO MICROPROCESSADOR, DIGITAL, PORTÁTIL - POLICONTROL - MODELO AQUACOLOR |
CLORO FE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS COLETAS MENSAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO |
CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3211/000-2016
3.529,00
1 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
210,00
UN
10,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
250,00
UN
10,0000
25,00
3 - PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010
2.650,50
UN
950,0000
2,79
4 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS |
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4356/000-2016
796,85
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
232,00
UN
32,0000
7,25
2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
160,00
UN
32,0000
5,00
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
214,20
UN
9,0000
23,80
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
190,65
UN
31,0000
6,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5470/000-2016
9.296,15
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: MANTAC
28,30
UN
10,0000
2,83
2 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - Marca: INSOL
71,88
UN
12,0000
5,99
3 - CABO PP 2X2,5MM - Marca: ATS
786,00
RL
3,0000
262,00
4 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - Marca: ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
5 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - Marca: LB
490,00
CX
5,0000
98,00
6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - Marca: ILUMI
270,00
UN
60,0000
4,50
7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - Marca: JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
8 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - Marca: JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - Marca: LB
415,00
UN
50,0000
8,30
10 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - Marca: MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
11 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - Marca: LB
345,00
UN
3,0000
115,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Pago
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - Marca: RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
13 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: APOIO
13,75
UN
5,0000
2,75
14 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - Marca: CORONA
134,00
UN
4,0000
33,50
15 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - Marca: LB
24,00
UN
3,0000
8,00
16 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
17 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
18 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - Marca: ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
19 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
20 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
21 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
22 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - Marca: ASTRUS
42,00
UN
2,0000
21,00
23 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES Marca: JNG
48,00
UN
10,0000
4,80
24 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base Marca: EXATRON
43,30
UN
5,0000
8,66
25 - CABO PP 4X2,5MM Marca: ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
26 - CABO PP 4X6,0MM Marca: ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
27 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN Marca: BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
28 - REFLETOR 20W LED BIVOLT Marca: ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
29 - REFLETOR 30W LED BIVOLT Marca: ALJATEC
279,00
UN
3,0000
93,00
30 - REFLETOR 50W LED BIVOLT Marca: ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5471/000-2016
56.410,73
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - Marca: ENDO
1.035,00
UN
1.500,0000
0,69
2 - PREGO 18X27 Marca: GERDAU
310,00
KG
50,0000
6,20
3 - PREGO 17X21 Marca: GERDAU
65,52
KG
8,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 Marca: CENSI
930,00
UN
30,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM Marca:ROMA
63,00
UN
30,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL Marca: CENSI
660,00
UN
20,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 Marca: CENSI
1.280,00
UN
40,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 Marca: DELTA
180,00
UN
12,0000
15,00
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM Marca: ENIO
495,00
UN
250,0000
1,98
10 - Telha romana de barro Marca: CEMIG
603,00
UN
450,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario Marca: MUNDIAL PRIME
104,94
UN
22,0000
4,77
12 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO Marca: COMPEL
33,00
UN
10,0000
3,30
13 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO Marca: DRAGON
207,40
UN
20,0000
10,37
14 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA Marca: VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL Marca: DELTA
195,70
UN
10,0000
19,57
16 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro Marca: PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO Marca: ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG Marca: MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
19 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND Marca: SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
20 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO Marca: JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
21 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA Marca: MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Pago
22 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA Marca: MAPOVIL
485,00
UN
5,0000
97,00
23 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS Marca: M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 Marca: ISDRALIT
760,00
UN
20,0000
38,00
25 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 Marca: ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS Marca: VIACOR
1.809,60
LATA
30,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
29 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS Marca: VIACOR
219,24
LATA
4,0000
54,81
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA Marca: ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
32 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 Marca: CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
33 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. Marca: MINECOLA |
318,40
UN
40,0000
7,96
34 - Bóia plástica para caixa d’água 3/4 Marca: LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
35 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 Marca: ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
36 - BROXA RETANGULAR GRANDE Marca: ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
37 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP Marca: IRMÃOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
38 - CAL PARA PINTURA DE 08KG Marca: POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
39 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
50 litros Marca: METALOSA |
216,00
UN
2,0000
108,00
40 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) Marca: PORTERITE
148,50
UN
5,0000
29,70
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
992,00
UN
20,0000
49,60
42 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
167,67
UN
27,0000
6,21
43 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
44 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
531,76
BARRA
23,0000
23,12
45 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m Marca: BELGO
312,00
UN
4,0000
78,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista Marca: ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
47 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista Marca: GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
48 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo Marca: RV |
FORROS |
375,00
UN
30,0000
12,50
49 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo Marca: RV |
FORROS |
156,40
UN
10,0000
15,64
50 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo Marca: RV |
FORROS |
187,50
UN
10,0000
18,75
51 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros Marca: IBIRA
40,60
UN
1,0000
40,60
52 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². Marca: |
VIAPOL |
2.237,70
UN
10,0000
223,77
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros Marca: IW8 |
660,40
UN
2,0000
330,20
54 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 3/4 Marca: CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU
209,70
KG
30,0000
6,99
56 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO Marca: INDEFLEX
9,96
SC
4,0000
2,49
57 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES Marca: QUARTIZOLIT
177,00
CX
3,0000
59,00
58 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 Marca: ISDRALIT
1.990,00
UN
50,0000
39,80
59 - Telha portuguesa - barro Marca: CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Pago
60 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto Marca: M. CHAPARRAL
1.627,20
UN
20,0000
81,36
61 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto Marca: M.CHAPARRAL
2.040,00
UN
20,0000
102,00
62 - Viga de Madeira 6x30x4,0m Eucalipito Marca: M.CHAPARRAL
1.468,80
UN
12,0000
122,40
63 - HIDRA COMPLETA Marca: LORENZETTI
816,30
UN
10,0000
81,63
64 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
132,00
UN
12,0000
11,00
65 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
95,00
UN
5,0000
19,00
66 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
67 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
909,90
UN
10,0000
90,99
68 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
1.216,00
UN
8,0000
152,00
69 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
70 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS Marca: PETECH
127,60
UN
2,0000
63,80
71 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 3 P Marca: CORR PLASTIK
16,80
UN
4,0000
4,20
72 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4 Marca: CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
73 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P Marca: CORR PLASTIK
261,00
UN
5,0000
52,20
74 - T MARROM LL 3/4 P Marca: CORR PLASTIK
7,60
UN
20,0000
0,38
75 - T MARROM LL 2 P Marca: CORR PLASTIK
52,00
UN
4,0000
13,00
76 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE Marca: DELFLEX
236,40
UN
60,0000
3,94
77 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS Marca: M.CHAPARRAL
750,00
UN
60,0000
12,50
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL Marca: FORT
68,00
UN
2,0000
34,00
79 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/4 METAL Marca: HIGIBAN
103,82
UN
2,0000
51,91
80 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL Marca: HIGIBAN
220,05
UN
15,0000
14,67
81 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO Marca: ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
82 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO Marca: HERVY
472,05
UN
5,0000
94,41
83 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA Marca: HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
84 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO Marca: ICASA
1.640,00
UN
10,0000
164,00
85 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML Marca: SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
86 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML Marca: SANTO ANTONIO
4.000,00
UN
8,0000
500,00
87 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS Marca: BOM JESUS
380,00
UN
10,0000
38,00
88 - AZULEJO BRANCO 15X15 Marca: STRUFALDI - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇAO |
675,00
M2
25,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5474/000-2016
165,21
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES Marca: GOLD
42,27
UN
3,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES Marca: GOLD - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
122,94
UN
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5475/000-2016
234,90
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - Marca: UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
234,90
UN
18,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5476/000-2016
270,00
1 - ALICATE MULTIMETRO Marca: BRASFORT
34,16
UN
2,0000
17,08
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" Marca: JOMARCA
81,92
UN
4,0000
20,48
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" Marca: BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" Marca: JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Pago
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" Marca: JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
6 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" Marca: JOMARCA
34,68
UN
4,0000
8,67
7 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica Marca: PANDOLGO - |
DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
43,80
UN
2,0000
21,90
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/003-2016
1.485,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
135,00
SV
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
300,00
SV
2,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/005-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/005-2016
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
5229/000-2016
471,00
1 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - Marca: PAN
145,80
PCT
20,0000
7,29
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - - Marca: CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
3 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - Marca: DIA %
22,90
PCT
10,0000
2,29
4 - SAL REFINADO - Marca: DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CURSO DE CULINÁRIA DO CRAS - C/C |
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5230/000-2016
432,52
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - Marca: SUSTENTARE
22,50
UN
10,0000
2,25
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Marca: SUSTENTARE
405,00
PCT
30,0000
13,50
3 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS SABORES VARIADOS- Marca: SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA |
USO DO CURSO DE CULINÁRIA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5,02
PCT
1,0000
5,02
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5231/000-2016
959,00
1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca:PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: FRIMESA
109,50
KG
5,0000
21,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
500,00
KG
50,0000
10,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5232/000-2016
773,40
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA- Marca: FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
60,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5233/000-2016
439,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/001-2016
1.382,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Pago
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
89,30
UN
10,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
191,20
PCT
80,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
em pó. |
156,00
PCT
80,0000
1,95
4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa |
Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco |
plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. |
23,60
KG
5,0000
4,72
5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
225,00
UN
75,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
(trinta) dias da entrega do produto. |
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de |
glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e |
estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, |
termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. |
94,50
KG
50,0000
1,89
9 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada.
25,50
PCT
30,0000
0,85
10 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, |
farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de |
polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. |
43,50
PCT
30,0000
1,45
11 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos |
preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante |
dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem |
primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima |
de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
168,00
PCT
50,0000
3,36
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
141,60
UN
40,0000
3,54
13 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
52,00
PCT
50,0000
1,04
14 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e |
fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com |
01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
(trinta) dias da entrega do produto. |
4,70
KG
5,0000
0,94
15 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/001-2016
750,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. |
208,50
LATA
75,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato |
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de |
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de |
22,00
PCT
5,0000
4,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Pago
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. |
3 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, |
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em |
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: |
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. |
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De |
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto. |
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por |
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele |
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. |
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata |
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 |
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
104,00
UN
50,0000
2,08
6 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
7 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA |
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
235,00
LATA
50,0000
4,70
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3335/000-2016
3.848,00
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
888,00
FR
150,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
260,00
GL
10,0000
26,00
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.700,00
PCT
150,0000
18,00
2521/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3511/000-2016
1.459,16
1 - GIZ DE CERA TIPO ESTACA PARA PINTURA - 6 UNIDADES
17,76
UN
12,0000
1,48
2 - ALGODÃO CRU
204,00
MT
12,0000
17,00
3 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TELA - 60ML - DIVERSAS CORES
176,00
UN
32,0000
5,50
4 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 0
29,70
UN
18,0000
1,65
5 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 2
27,90
UN
18,0000
1,55
6 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 6
32,40
UN
18,0000
1,80
7 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 10
41,40
UN
18,0000
2,30
8 - CAVALETE PARA PINTURA - APROX. 1,80M - PARA USO NA OFICINA DO PROJETO JOVEMIX - C/C 80.869-2 |
BB - ASSISTÊNCIA |
930,00
UN
15,0000
62,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
3613/000-2016
488,10
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
29,20
UN
5,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,85
KG
5,0000
2,97
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
72,60
KG
20,0000
3,63
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - MANGA TOMY - CEAGESP
26,55
KG
5,0000
5,31
6 - BETERRABA - CEAGESP
29,20
KG
10,0000
2,92
7 - CHUCHU - CEAGESP
39,20
KG
10,0000
3,92
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
16,80
KG
5,0000
3,36
9 - MANDIOCA - CEAGESP
26,60
KG
10,0000
2,66
10 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
43,60
KG
10,0000
4,36
11 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4,52
12 - TOMATE SALADA - CEAGESP
101,60
KG
20,0000
5,08
13 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES |
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
45,35
KG
5,0000
9,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3620/000-2016
488,62
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
54,90
CX
30,0000
1,83
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
288,00
CX
30,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento - ACP - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
145,72
EMBAL
4,0000
36,43
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
3625/000-2016
288,60
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
2 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura |
de 80 g/m² - SCRITY |
139,00
CX
5,0000
27,80
3 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
5,5 cm de largura. - JUSSARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
109,80
PCT
10,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3626/000-2016
55,00
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 |
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, |
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO |
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
55,00
UN
10,0000
5,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
757
4607/000-2016
95,00
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
PLENO - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
95,00
UN
2,0000
47,50
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
4648/000-2016
172,70
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
65,70
KG
15,0000
4,38
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA OS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
107,00
PCT
10,0000
10,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
5166/000-2016
85,55
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO |
DO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 85,55). C/C 30.871-4 BB - ASSISTENCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5168/000-2016
297,98
1 - KIT DO TRAMBULADOR. DO CAMBIO
144,28
UN
1,0000
144,28
2 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO |
CRAS ARAPONGAL (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 297,98). C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
43,50
UN
1,0000
43,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
5186/000-2016
66,60
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA USO EM ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS DO PRJETO JOVEMIX NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
66,60
UN
30,0000
2,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5352/000-2016
490,10
1 - KIT DO TRAMBULADOR. CAMBIO
143,55
UN
1,0000
143,55
2 - ROTULA. ALAVANCA CAMBIO
46,40
UN
1,0000
46,40
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
169,65
UN
1,0000
169,65
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA - 9415 DE USO DO |
CRAS PAULISTANO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 490,10) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
130,50
UN
1,0000
130,50
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/004-2016
162,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
Vl. Pago
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
NOVA E CRAS CENTRAL - PARA AS MAQUINAS SHARP AL 2050 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/004-2016
86,22
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
- PARA MARQUINA SHARP AL 2051 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/005-2016
172,44
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - PARA |
MAQUINA SHARP AL 2051 - CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
172,44
SV
2,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5152/000-2016
150,27
1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
ARAPONGAL (VALOR COM 30% DEDESCONTO - R$ 150,27). - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5348/000-2016
490,83
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR DO CAMBIO
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DE AGUÁ - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 |
DE USO DO CRAS PAULISTANO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 490,83) - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
220,51
HR
2,7000
81,67
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2177/000-2016
23.540,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
16.800,00
UN
15,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.760,00
UN
8,0000
220,00
3 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
2.680,00
UN
4,0000
670,00
4 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Junho de 2016.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]