4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 30/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/012-2016       
381,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
381,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
381,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/005-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
5119/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5810/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
5118/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5841/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
4497/000-2016       
342,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
342,42
Un.:
LT
Quantidade:
94,5900
3,62
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/003-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/007-2016       
3.678,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.678,38
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
2.498,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4620/000-2016       
269,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO ALINHAR CARDAN
Vl.Total:
149,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,1900
126,00
2 - SERVIÇO. DE CORTAR E SOLDAR LUVA,ESPIGAR E CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
119,70
HR
0,9500
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4625/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. E TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,56
Un.:
HR
Quantidade:
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4627/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ACESSORIOS - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4628/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4630/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO CONECTOR E ENGATE RAPIDO PARA TIRAR 
VAZAMENTO DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - SERV. MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4631/000-2016       
130,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO FAROL DE MILHA TROCA CHICOTE ELETRICO E LAMPADAS - PÁ 
CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
130,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4718/000-2016       
900,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EM TIRAR MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA - TRATOR MASSEY 
FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,50
Un.:
HR
Quantidade:
8,0400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4719/000-2016       
750,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA TROCA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E JUNTAS E TROCA DE OLEO - TRATOR 
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
750,41
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4721/000-2016       
649,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E TROCA 
DO REPARO DO PISTÃO E ELIMINAR VAZAMENTO. - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
649,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,5600
142,33
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/001-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5288/000-2016       
2.300,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA DESMONTAR CORRENTE DO TANDER PARA TROCA
Vl.Total:
1.398,96
Un.:
HR
Quantidade:
9,6700
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. SISTEMA DE GIRO, PARA TROCA DE RETENTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
901,28
HR
6,2300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5293/000-2016       
1.500,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO REPARO DO GIRO DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA DE TOMBAMENTO DA 
RODA, TROCA DE RETENTOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTRO DE 
OLEO,SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE COMANDO E COMPLETAR OLEO DO DIFERENCIAL. - 
MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.500,22
Un.:
HR
Quantidade:
10,3700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5295/000-2016       
99,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. ARO 24 - MOTONIVELADORA  VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
144,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
4491/000-2016       
300,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FINANÇAS
Vl.Total:
300,86
Un.:
LT
Quantidade:
83,1100
3,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/005-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA  PARCELA DE N. 228/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
4503/000-2016       
2.078,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
478,91
Un.:
LT
Quantidade:
176,7200
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PLANEJ. URBANO
1.599,50
LT
441,8500
3,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
4310/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA D'AGUA, BIELETA E MANOPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/003-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/004-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4490/000-2016       
1.717,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.717,15
Un.:
LT
Quantidade:
474,3500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
4619/000-2016       
182,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - TRÂNSITO
Vl.Total:
182,67
Un.:
LT
Quantidade:
50,4600
3,62
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/004-2016       
6.142,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.142,15
Un.:
%
Quantidade:
6,3600
966,01
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
292
5424/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças 
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, 
com chave, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + 
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO. - 3º T.A. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4400
4.783,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6113/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
204,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6234/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
39.554,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.554,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
6513/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
3389/000-2016       
77,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO 
TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,60
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
7,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
4481/000-2016       
595,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,78
Un.:
LT
Quantidade:
164,5800
3,62
3833/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASFISIO - COMÉRCIO DE EQUIP. 
FISIOTERAPÊUTICOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.068.993/0001-04
337
4538/000-2016       
227,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V -  PHILIPS - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 
E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
113,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5212/000-2016       
351,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DO ESF CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
5362/000-2016       
970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
970,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,94
4805/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
5621/000-2016       
2.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE NEOCATE LCP - 400GR - PARA USO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA GOMES SILVA SANTOS, PELO 
PERÍODO DE 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
Un.:
LATA
Quantidade:
12,0000
210,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016       
9.747,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - 
APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE/KASDORF
Vl.Total:
7.686,00
Un.:
KG
Quantidade:
219,6000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. - APTAMIL2 PREMIUM - DANONE/KASDORF
546,00
KG
15,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida.  - MILUPA 1 - DANONE/KASDORF
324,00
KG
10,8000
30,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA
270,00
KG
1,5000
180,00
5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. - APTAMIL AR - DANONE/KASDORF
100,00
KG
2,0000
50,00
6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. - 
NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES 
JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
861,90
LT
30,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016       
1.706,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF
105,00
KG
3,0000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - 
Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF
30,00
KG
1,0000
30,00
4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, 
destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, 
isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR,  
acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: 
APTAMIL SOJA 1  PREMIUM - DANONE / KASDORF
45,00
KG
1,0000
45,00
5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: 
NUTILIS - DANONE / MULIPA
180,00
KG
1,0000
180,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g.- Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,00
KG
3,0000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5214/000-2016       
5.633,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - Marca: ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY 
PLUS/ABBOTT
2.268,00
LT
54,0000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
380,00
LT
5,0000
76,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema 
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT
165,00
LT
3,0000
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em 
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto. - Marca: 
REPLENA/ABBOTT
450,00
LT
6,0000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. - Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.170,00
LT
13,0000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5215/000-2016       
20.688,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g.- Marca: ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY 
PLUS/ABBOTT
9.378,18
LT
223,2900
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT
1.140,00
LT
15,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema 
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT
617,10
LT
11,2200
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em 
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto.- Marca: 
REPLENA/ABBOTT
1.777,50
LT
23,7000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto.- Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO 
DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF 
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, 
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.176,00
LT
46,4000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5221/000-2016       
1.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Marca: 
PEDIASURE/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5271/000-2016       
3.412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - Marca: TROPHIC BASIC 1000 ML - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.412,50
Un.:
LATA
Quantidade:
195,0000
17,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
6246/000-2016       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
487,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,74
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
433
4724/000-2016       
241,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico 
com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: 
altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - Marca: JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
241,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/003-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
375,00
Un.:
UNI
Quantidade:
500,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/004-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,50
Un.:
UNI
Quantidade:
550,0000
0,75
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
3274/000-2016       
687,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - MARIPEL
Vl.Total:
75,00
Un.:
JG
Quantidade:
10,0000
7,50
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS OFICINAS 
DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
612,48
RL
8,0000
76,56
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016       
73,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
Vl.Total:
39,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,95
2 - ROLO PARA PINTURA - PEQUENO
10,00
UN
10,0000
1,00
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
17,50
UN
5,0000
3,50
4 - ALICATE DE PONTA PARA BIJOUTERIA
23,94
UN
3,0000
7,98
5 - Aquisiçao de: FELTRO. Diversas cores  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
127,20
MT
16,0000
7,95
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4440/000-2016       
49,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXA NUMERO 120
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,65
2 - TINTA LATEX BRANCA - 900ML - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
36,00
LT
3,0000
12,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4444/000-2016       
117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA PARA PINTURA 20X20CM
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,50
2 - COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
27,50
TB
10,0000
2,75
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
4445/000-2016       
91,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
4483/000-2016       
1.126,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.126,25
Un.:
LT
Quantidade:
311,1200
3,62
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/004-2016       
2.970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.970,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
6261/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.225,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
6273/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
1.105,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.105,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
6276/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
437
4726/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - Marca: MONDIAL / AROME II 14C-09 
- PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016       
82,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
3406/001-2016       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,53
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
4573/001-2016       
956,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL 3,125MG/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
956,25
Un.:
COMP
Quantidade:
11.250,0000
0,09
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
495
4560/001-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - FERSIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,55
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
4570/001-2016       
249,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,90
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,50
5253/2016
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
516
5845/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - 
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5254/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
516
5846/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - 
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5255/2016
Outros/Não Aplicável
REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
066.841.508-89
516
5847/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - 
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5256/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
5848/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
3562/000-2016       
76,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - JUSSARA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,86
Un.:
PCT
Quantidade:
7,0000
10,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4479/000-2016       
572,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
572,39
Un.:
LT
Quantidade:
158,1200
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
4480/000-2016       
1.717,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.717,15
Un.:
LT
Quantidade:
474,3500
3,62
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
512
5582/000-2016       
564,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,98
2529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.196.357/0001-48
514
3241/000-2016       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PHMETRO PORTATIL - POLICONTROL - MODELO PH 150
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.050,00
2 - COLORIMETRO MICROPROCESSADOR, DIGITAL, PORTÁTIL - POLICONTROL - MODELO AQUACOLOR 
CLORO FE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS COLETAS MENSAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO 
CONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
3211/000-2016       
3.529,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
21,00
2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062
250,00
UN
10,0000
25,00
3 - PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010
2.650,50
UN
950,0000
2,79
4 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
418,50
UN
150,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4356/000-2016       
796,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
7,25
2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
160,00
UN
32,0000
5,00
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
214,20
UN
9,0000
23,80
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 
BB - EDUCAÇÃO
190,65
UN
31,0000
6,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5470/000-2016       
9.296,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: MANTAC
Vl.Total:
28,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,83
2 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - Marca: INSOL
71,88
UN
12,0000
5,99
3 - CABO PP 2X2,5MM - Marca: ATS
786,00
RL
3,0000
262,00
4 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - Marca: ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
5 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - Marca:  LB
490,00
CX
5,0000
98,00
6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - Marca:  ILUMI
270,00
UN
60,0000
4,50
7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - Marca:  JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
8 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - Marca:  JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - Marca: LB
415,00
UN
50,0000
8,30
10 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - Marca:  MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
11 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - Marca:  LB
345,00
UN
3,0000
115,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - Marca:  RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
13 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca:  APOIO
13,75
UN
5,0000
2,75
14 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - Marca: CORONA
134,00
UN
4,0000
33,50
15 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - Marca: LB
24,00
UN
3,0000
8,00
16 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
17 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
18 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - Marca: ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
19 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
20 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
21 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
22 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - Marca: ASTRUS
42,00
UN
2,0000
21,00
23 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES  Marca: JNG
48,00
UN
10,0000
4,80
24 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base  Marca: EXATRON
43,30
UN
5,0000
8,66
25 - CABO PP 4X2,5MM  Marca: ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
26 - CABO PP 4X6,0MM  Marca: ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
27 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN  Marca: BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
28 - REFLETOR 20W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
29 - REFLETOR 30W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC
279,00
UN
3,0000
93,00
30 - REFLETOR 50W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5471/000-2016       
56.410,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS -  Marca: ENDO
Vl.Total:
1.035,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,69
2 - PREGO 18X27  Marca: GERDAU
310,00
KG
50,0000
6,20
3 - PREGO 17X21  Marca: GERDAU
65,52
KG
8,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550  Marca: CENSI
930,00
UN
30,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM  Marca:ROMA
63,00
UN
30,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL  Marca: CENSI
660,00
UN
20,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517  Marca: CENSI
1.280,00
UN
40,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23  Marca: DELTA
180,00
UN
12,0000
15,00
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM  Marca: ENIO
495,00
UN
250,0000
1,98
10 - Telha romana de barro  Marca: CEMIG
603,00
UN
450,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario  Marca: MUNDIAL PRIME
104,94
UN
22,0000
4,77
12 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO  Marca: COMPEL
33,00
UN
10,0000
3,30
13 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO  Marca: DRAGON
207,40
UN
20,0000
10,37
14 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA   Marca: VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL  Marca: DELTA
195,70
UN
10,0000
19,57
16 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro  Marca: PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO  Marca: ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG  Marca: MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
19 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND  Marca: SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
20 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO  Marca: JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
21 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA  Marca: MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
22 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA  Marca: MAPOVIL
485,00
UN
5,0000
97,00
23 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS  Marca: M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10  Marca: ISDRALIT
760,00
UN
20,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10  Marca: ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS  Marca: VIACOR
1.809,60
LATA
30,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS  Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS  Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
29 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS  Marca: VIACOR
219,24
LATA
4,0000
54,81
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA  Marca: ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
32 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530  Marca: CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
33 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg.   Marca: MINECOLA
318,40
UN
40,0000
7,96
34 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4  Marca: LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
35 - Brochas para pintura retangular 18 X 09    Marca: ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
36 - BROXA RETANGULAR GRANDE  Marca: ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
37 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP  Marca: IRMÃOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
38 - CAL PARA PINTURA DE 08KG  Marca: POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
39 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros  Marca: METALOSA
216,00
UN
2,0000
108,00
40 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT)  Marca: PORTERITE
148,50
UN
5,0000
29,70
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
992,00
UN
20,0000
49,60
42 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
167,67
UN
27,0000
6,21
43 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
44 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
531,76
BARRA
23,0000
23,12
45 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
312,00
UN
4,0000
78,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista  Marca: ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
47 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista  Marca: GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
48 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
375,00
UN
30,0000
12,50
49 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
156,40
UN
10,0000
15,64
50 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
187,50
UN
10,0000
18,75
51 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros  Marca: IBIRA
40,60
UN
1,0000
40,60
52 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m².  Marca: 
VIAPOL
2.237,70
UN
10,0000
223,77
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros  Marca: IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
54 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4  Marca: CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - PREGO 18 X 30  Marca: GERDAU
209,70
KG
30,0000
6,99
56 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO  Marca: INDEFLEX
9,96
SC
4,0000
2,49
57 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES  Marca: QUARTIZOLIT
177,00
CX
3,0000
59,00
58 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10  Marca: ISDRALIT
1.990,00
UN
50,0000
39,80
59 - Telha portuguesa - barro  Marca: CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
60 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto  Marca: M. CHAPARRAL
1.627,20
UN
20,0000
81,36
61 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto  Marca: M.CHAPARRAL
2.040,00
UN
20,0000
102,00
62 - Viga de Madeira 6x30x4,0m Eucalipito  Marca: M.CHAPARRAL
1.468,80
UN
12,0000
122,40
63 - HIDRA COMPLETA  Marca: LORENZETTI
816,30
UN
10,0000
81,63
64 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS   Marca: BOM JESUS
132,00
UN
12,0000
11,00
65 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
95,00
UN
5,0000
19,00
66 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
67 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
909,90
UN
10,0000
90,99
68 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
1.216,00
UN
8,0000
152,00
69 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS   Marca: BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
70 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS  Marca: PETECH
127,60
UN
2,0000
63,80
71 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 3 P  Marca: CORR PLASTIK
16,80
UN
4,0000
4,20
72 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4  Marca: CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
73 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P  Marca: CORR PLASTIK
261,00
UN
5,0000
52,20
74 - T MARROM LL 3/4 P  Marca: CORR PLASTIK
7,60
UN
20,0000
0,38
75 - T MARROM LL 2 P  Marca: CORR PLASTIK
52,00
UN
4,0000
13,00
76 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE  Marca: DELFLEX
236,40
UN
60,0000
3,94
77 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS  Marca: M.CHAPARRAL
750,00
UN
60,0000
12,50
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL  Marca: FORT
68,00
UN
2,0000
34,00
79 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/4 METAL  Marca: HIGIBAN
103,82
UN
2,0000
51,91
80 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL  Marca: HIGIBAN
220,05
UN
15,0000
14,67
81 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO  Marca: ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
82 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO  Marca: HERVY
472,05
UN
5,0000
94,41
83 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA   Marca: HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
84 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO  Marca: ICASA
1.640,00
UN
10,0000
164,00
85 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML  Marca: SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
86 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML  Marca: SANTO ANTONIO
4.000,00
UN
8,0000
500,00
87 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
380,00
UN
10,0000
38,00
88 - AZULEJO BRANCO 15X15   Marca: STRUFALDI - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇAO
675,00
M2
25,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5474/000-2016       
165,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES  Marca: GOLD
Vl.Total:
42,27
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES   Marca: GOLD - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
122,94
UN
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5475/000-2016       
234,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - Marca: UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
234,90
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5476/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO  Marca: BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2"  Marca: JOMARCA
81,92
UN
4,0000
20,48
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4"  Marca: BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16"  Marca: JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8"  Marca: JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
6 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16"  Marca: JOMARCA
34,68
UN
4,0000
8,67
7 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica  Marca: PANDOLGO - 
DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
43,80
UN
2,0000
21,90
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/003-2016       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
300,00
SV
2,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/005-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/005-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
5229/000-2016       
471,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - Marca: PAN
Vl.Total:
145,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
7,29
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - - Marca: CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
3 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR -  Marca: DIA %
22,90
PCT
10,0000
2,29
4 - SAL REFINADO -  Marca: DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CURSO DE CULINÁRIA DO CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5230/000-2016       
432,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - Marca: SUSTENTARE
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,25
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Marca: SUSTENTARE
405,00
PCT
30,0000
13,50
3 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS SABORES VARIADOS- Marca: SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CURSO DE CULINÁRIA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
5,02
PCT
1,0000
5,02
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5231/000-2016       
959,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - Marca:PERDIGÃO
Vl.Total:
349,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,99
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: FRIMESA
109,50
KG
5,0000
21,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
500,00
KG
50,0000
10,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5232/000-2016       
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA- Marca: FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5233/000-2016       
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/001-2016       
1.382,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LTDA.
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml.
Vl.Total:
89,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com 
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos 
transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
191,20
PCT
80,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó.
156,00
PCT
80,0000
1,95
4 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ( Bixa 
Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco 
plástico flexível, atóxica com peso de 01 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 
30 (trinta)  dias da entrega do produto.
23,60
KG
5,0000
4,72
5 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
225,00
UN
75,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
74,75
KG
25,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr.
61,00
UN
25,0000
2,44
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, enriquecida com ferro e acido fólico, com qualidade de 
glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de boa qualidade. A farinha deve ter cor creme e 
estar livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem primaria: saco plástico transparente atóxico, 
termossoldado. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
94,50
KG
50,0000
1,89
9 - FUBÁ - primeira qualidade, embaladas em pacote de 500 gramas cada.
25,50
PCT
30,0000
0,85
10 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Ingredientes: sêmola de trigo, com ovos, com fibra de trigo, 
farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem primaria: saco de 
polietileno, atóxico, pacote com 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
43,50
PCT
30,0000
1,45
11 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - Composição: amido modificado, gordura vegetal, condimentos 
preparados sabor queijo (soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, anti umectante 
dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossódico), queijo em pó, e sal. Embalagem 
primária: sacos plásticos de polietileno leitoso, atóxico, peso líquido: pacote com 250 gramas. Validade mínima 
de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
168,00
PCT
50,0000
3,36
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não 
superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
141,60
UN
40,0000
3,54
13 - ORÉGANO - Embalagem primária: pacote com 8 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
52,00
PCT
50,0000
1,04
14 - SAL REFINADO - Iodado, beneficiado, isenta de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e 
fragmentos de rocha. Produto moído deverá passar totalmente por peneira 20. Embalagem primária: pacote com 
01 kg, atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto.
4,70
KG
5,0000
0,94
15 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/001-2016       
750,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem.
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato 
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de 
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de 
22,00
PCT
5,0000
4,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
3 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em 
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: 
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto.
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - em conserva de salmoura, acondicionada em lata de aproximadamente 200 gr. De 
peso liquido de 200 gr peso drenado, com data de validade de 01 ano estampada no produto.
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por 
processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos e limpos, sem pele 
e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. 
O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem primária: lata 
abre/fácil ou Tetra Pak, atóxica, resistente, com peso aproximadamente de 350 gramas. Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
104,00
UN
50,0000
2,08
6 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
7 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
235,00
LATA
50,0000
4,70
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3335/000-2016       
3.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
888,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
260,00
GL
10,0000
26,00
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.700,00
PCT
150,0000
18,00
2521/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3511/000-2016       
1.459,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GIZ DE CERA TIPO ESTACA PARA PINTURA - 6 UNIDADES
Vl.Total:
17,76
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,48
2 - ALGODÃO CRU
204,00
MT
12,0000
17,00
3 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TELA - 60ML - DIVERSAS CORES
176,00
UN
32,0000
5,50
4 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 0
29,70
UN
18,0000
1,65
5 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 2
27,90
UN
18,0000
1,55
6 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 6
32,40
UN
18,0000
1,80
7 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 10
41,40
UN
18,0000
2,30
8 - CAVALETE PARA PINTURA - APROX. 1,80M - PARA USO NA OFICINA DO PROJETO JOVEMIX - C/C 80.869-2 
BB - ASSISTÊNCIA
930,00
UN
15,0000
62,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
3613/000-2016       
488,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5,84
2 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,85
KG
5,0000
2,97
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
72,60
KG
20,0000
3,63
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - MANGA TOMY - CEAGESP
26,55
KG
5,0000
5,31
6 - BETERRABA - CEAGESP
29,20
KG
10,0000
2,92
7 - CHUCHU - CEAGESP
39,20
KG
10,0000
3,92
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
16,80
KG
5,0000
3,36
9 - MANDIOCA - CEAGESP
26,60
KG
10,0000
2,66
10 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
43,60
KG
10,0000
4,36
11 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4,52
12 - TOMATE SALADA - CEAGESP
101,60
KG
20,0000
5,08
13 - VAGEM - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
45,35
KG
5,0000
9,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3620/000-2016       
488,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
288,00
CX
30,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
145,72
EMBAL
4,0000
36,43
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
3625/000-2016       
288,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. - SCRITY
Vl.Total:
39,80
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
39,80
2 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura 
de 80 g/m² - SCRITY
139,00
CX
5,0000
27,80
3 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 
5,5 cm de largura. - JUSSARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
109,80
PCT
10,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
3626/000-2016       
55,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 50 folhas, sendo elas numeradas, 
pautadas e sem margem, nas medidas aproximadas de 206 mm de largura x 300 mm de comprimento. - SÃO 
DOMINGOS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
757
4607/000-2016       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - CD/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
4648/000-2016       
172,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
Vl.Total:
65,70
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
4,38
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
107,00
PCT
10,0000
10,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
5166/000-2016       
85,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 85,55). C/C 30.871-4 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
85,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5168/000-2016       
297,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DO TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
144,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,28
2 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO 
CRAS ARAPONGAL (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 297,98). C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
43,50
UN
1,0000
43,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
5186/000-2016       
66,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA USO EM ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO PRJETO JOVEMIX NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
66,60
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5352/000-2016       
490,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DO TRAMBULADOR. CAMBIO
Vl.Total:
143,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
143,55
2 - ROTULA. ALAVANCA CAMBIO
46,40
UN
1,0000
46,40
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
169,65
UN
1,0000
169,65
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA  - 9415 DE USO DO 
CRAS PAULISTANO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 490,10) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
130,50
UN
1,0000
130,50
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/004-2016       
162,64
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2016 ATÉ 30/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - PARA AS MAQUINAS SHARP AL 2050 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/004-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- PARA MARQUINA SHARP AL 2051 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/005-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - PARA 
MAQUINA SHARP AL 2051 - CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5152/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL (VALOR COM 30% DEDESCONTO - R$ 150,27). - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5348/000-2016       
490,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR DO CAMBIO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DE AGUÁ - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 
DE USO DO CRAS PAULISTANO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 490,83) - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
220,51
HR
2,7000
81,67
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
740
2177/000-2016       
23.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.760,00
UN
8,0000
220,00
3 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
2.680,00
UN
4,0000
670,00
4 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 - 
PARA USO NOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Junho de 2016.